你好,暫估時(shí)候不需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平??梢杂眠@個(gè)科目入賬不?
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置二級科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,不知該如何設(shè)置系統(tǒng)里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
老師,我才來這家公司,之前的會計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師,科目余額表上待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)借方余額是54172.26,但當(dāng)期稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的明細(xì)當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額56211.24,這可以看出是哪里錯(cuò)嗎
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有貸方余額可以轉(zhuǎn)到暫估進(jìn)項(xiàng)稅科目里面去嗎?會計(jì)分錄怎樣做呢?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目的期末是不是不可以有余額?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
就是以前年度待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,要不要轉(zhuǎn)到暫估進(jìn)項(xiàng)稅里面去?
不需要,就在賬面處理得了
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)余額一直在那里,會有問題嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
沒事,這個(gè)不影響納稅申報(bào)
但是我們領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)科目不能有余額,那能轉(zhuǎn)到哪些科目去呢?
那就找到最初入賬分錄
紅字沖回多余部分