你好,對的是的,對是這么做的,這個是不是你買這個發(fā)票還沒有認(rèn)證。
老師,小企業(yè)會記準(zhǔn)則里沒有待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我要增加這個科目是設(shè)在應(yīng)交稅費的二級科目里呢還是設(shè)置在應(yīng)交稅費-增值稅下面的三級科目待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
請問一下老師,如果我當(dāng)月取得的進(jìn)項發(fā)票只入成本,稅額沒有認(rèn)證抵扣的話,是直接在應(yīng)交稅費下面設(shè)置二級科目,還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢?明細(xì)用待認(rèn)證進(jìn)項稅額還是待抵扣進(jìn)項稅額好些呢?
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費下設(shè)置二級科目待抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費是負(fù)債,不知該如何設(shè)置系統(tǒng)里的待抵扣進(jìn)項稅額科目
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費下設(shè)置二級科目待抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費是負(fù)債,而待抵扣進(jìn)項稅額又在借方,設(shè)置不了,麻煩老師指導(dǎo)一下應(yīng)該怎么做,謝謝!
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
老師,發(fā)票是認(rèn)證了的,只是進(jìn)項稅額大于銷項稅額。
你好,認(rèn)證了就要做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
這個問題是不是上一任會計搞混了。
你們單位是輔導(dǎo)期嗎?如果不是輔導(dǎo)期的話,不要做到待抵扣科目,直接坐到進(jìn)項就可以的,有留底的以后抵扣。
不是輔導(dǎo)期,企業(yè)都6年了
只要認(rèn)證了,就應(yīng)該做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。