你好 比如 借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 以后月份認(rèn)證 借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)以為不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,全部金額入了費(fèi)用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費(fèi)用科目的進(jìn)項(xiàng)稅做科目調(diào)整嗎?
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平常可以用這個(gè)科目入賬不?
怎么解決發(fā)票到了及時(shí)做賬 ,又可以先不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。就是我做賬還是正常做,然后設(shè)一個(gè)二級(jí)科目“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目”??梢韵炔坏謫幔窟€是說(shuō)做賬進(jìn)項(xiàng)稅和抵扣必須同期呢?
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,收到專用發(fā)票后還沒來(lái)得及認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是記入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目?
老師,專票在認(rèn)證抵扣之前,如果計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,這樣做賬,是可以的還是不行?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月也無(wú)需抵扣,可以直接做到費(fèi)用中后期用到了再轉(zhuǎn)出嗎?還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
你好 你要抵扣的話就要當(dāng)月做賬當(dāng)月抵扣的。 正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
同理購(gòu)買空調(diào)已付款已收到專票,但當(dāng)月不需要認(rèn)證抵扣的情況下可以做借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 貸銀行存款(或者我做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。后面月份用到抵稅的時(shí)候再做借:固定資產(chǎn) 增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款)這兩種都可以對(duì)嗎老師
權(quán)責(zé)發(fā)生制 按后面一種來(lái)做
謝謝老師
沒事的 希望能幫到你