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我的分錄是這樣子做的 貸其他應收款 貸 應付職工薪酬 。但是其他應收款出現(xiàn)負數(shù)了, 再做一筆 借其他應收 借應付職工薪酬 這個是負數(shù) 這樣子可以嗎

2024-07-02 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-02 16:23

為啥要做貸其他應收款?具體什么業(yè)務?

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快賬用戶7093 追問 2024-07-02 16:25

這個是員工宿舍水電哦,月月出現(xiàn)負數(shù)其他應收哪里

這個是員工宿舍水電哦,月月出現(xiàn)負數(shù)其他應收哪里
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快賬用戶7093 追問 2024-07-02 16:25

五月份的員工宿舍水電費,還沒有支付的,

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:29

你支付水電費的時候沖平就是,不用管他

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快賬用戶7093 追問 2024-07-02 16:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:35

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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為啥要做貸其他應收款?具體什么業(yè)務?
2024-07-02
同學你好 你和其他公司往來款和工資有什么關系
2023-08-07
您好,可以的呀,就是提前發(fā)過工資了
2024-05-27
對,沒錯的,是這么做賬的。
2024-04-17
最后兩個分錄就是沖減其他應收款的
2021-04-08
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