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老師我和其他公司掛往來(lái)款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來(lái) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對(duì)嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎

2023-08-07 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-07 10:47

同學(xué)你好 你和其他公司往來(lái)款和工資有什么關(guān)系

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-08-07 10:48

這是我們和我們總公司掛往來(lái)的。

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齊紅老師 解答 2023-08-07 10:55

同學(xué)你好 應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額才對(duì)

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-08-07 11:41

老師那我這樣的科目,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-07 11:43

同學(xué)你好 應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額

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同學(xué)你好 你和其他公司往來(lái)款和工資有什么關(guān)系
2023-08-07
同學(xué),你好,這樣是對(duì)的哦
2022-05-23
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么做賬的。
2024-04-17
你好,是個(gè)人墊付的,后期你們?cè)龠€給個(gè)人嘛,如果是的話可以。
2023-07-05
您好 那您發(fā)放的時(shí)候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
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