你好,借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用
你好老師,請(qǐng)問我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在是沖管理費(fèi)用好呢,還是做營(yíng)業(yè)外收入好呢,另外還有一個(gè)問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個(gè)表調(diào)整
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師城建稅和教育附加減半征收了嗎,我是按照增值稅的5%,3%,2%計(jì)提的,今天申報(bào)的時(shí)候附加稅少了一半,那我一月份怎么做分錄調(diào)整之前的計(jì)提呢
你好老師,21年的費(fèi)用減少涉及調(diào)整報(bào)表,我調(diào)增了資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金,減少了利潤(rùn)表的管理費(fèi)用,調(diào)整后利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上了,是怎么回事?
我0申報(bào)了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤(rùn)10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)模疽郧澳甓鹊能囕v購(gòu)入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
不是相同分錄做負(fù)數(shù)嗎,是借貸換一下?
你好,兩種方式都可以
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖減 ,分錄怎么做
你好,一般是借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
是人工成本,施工成本
你好,那你做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)就行了。