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計提工資: 借:管理費用—工資60100, 貸:應付職工薪酬—工資60100, 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應付款—個人社保6920.82 其他應收款—水電費300 其他應收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應收款在貸方是負數(shù)對嗎?

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貸:應付職工薪酬—工資60100,
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貸:銀行存款51879.18,
其他應付款—個人社保6920.82
其他應收款—水電費300
其他應收款—扣款1000,
老師,這筆分錄,其他應收款在貸方是負數(shù)對嗎?
2020-12-21 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 09:14

您好,也可以的,僅僅需要重分類而已。

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您好,也可以的,僅僅需要重分類而已。
2020-12-21
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好 ; 你這個做的 分錄不對 。怎么 又是借方其他應收款 又是貸方其他應付款 ; 看我 寫的分錄去做 : 1.計提工資 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分) 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) - 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-14
你好,這個沒有問題的,正確的。
2024-10-17
你好,如果工資是68000,個人負擔的社保是8000,是第二種方式正確
2023-10-15
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