開票了,確認(rèn)收入,掛應(yīng)收賬款

老師,我公司借我老板私人的錢買辦公用品,給員工發(fā)工資,記入其他應(yīng)付款—老板,而有部分主營業(yè)務(wù)收入又入了老板的個(gè)人帳戶,記入其它業(yè)務(wù)收入—老板!那我該如何處理應(yīng)該向老板收的錢和付的錢?不能一直掛帳吧?
沒有收入他也是付出勞動(dòng)了,不計(jì)入成本計(jì)入哪里核算?對(duì)應(yīng)的不就應(yīng)該是成本嗎?那沒有收入的話計(jì)入費(fèi)用還是勞務(wù)成本呢?
勞務(wù)公司對(duì)應(yīng)項(xiàng)目還沒開票,但是實(shí)際項(xiàng)目當(dāng)期已經(jīng)產(chǎn)生人員勞務(wù)費(fèi)對(duì)公轉(zhuǎn)掉了,應(yīng)該怎么入帳呢?
A公司的錢打到B公司了,B公司還給開票了,那這錢以后還要還給A,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬 是銷售收入,但是不是她公司業(yè)務(wù),有需要她們開票 我做個(gè)收入轉(zhuǎn)到另外一家公司,可能只能這樣了 就是之前開票的記錄,稅務(wù)uk怎么沒有了
兼職人員 是怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有就是給勞務(wù)派遣打得錢直接發(fā)工資 勞務(wù)派遣公司開的票怎么入帳?
建筑施工企業(yè),是不是等項(xiàng)目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問下C級(jí)納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會(huì)計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請(qǐng)問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊(cè)資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請(qǐng)問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊(cè)資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請(qǐng)問我會(huì)計(jì)要如何入賬?


那成本怎么辦,直接工資表先入帳嗎?工資不申報(bào)的話,不能抵扣所得稅,那確認(rèn)收入不是多繳納企業(yè)所得稅嗎
直接工資表先入帳成本,可以
那這個(gè)錢年底也收不回的話,入收入了,工資沒發(fā)下去,是不是還得納稅調(diào)增
是,工資沒發(fā)下去, 是得納稅調(diào)增