你好,你是增加工資嗎還是減少
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有了以前年度損益調(diào)整,該如何調(diào)整去年的錯(cuò)賬?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費(fèi)用怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
以前年度工資要調(diào)整,計(jì)提多了。要怎么調(diào)整。小企業(yè)準(zhǔn)則。沒有以前年度損益調(diào)整科目
小會(huì)計(jì)企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,上一年度多計(jì)提的工資應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
分部門,兩種情況都有
你好,增加借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬 減少做相反的分錄
跟利潤分配—未分配利潤無關(guān)嗎?
你好,以前年度損益調(diào)整,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
應(yīng)付職工薪酬—工資,科目余額表跟原來不做這個(gè)分錄前不一樣了,對不上了,要怎么辦
你好,沒懂你意思,你原來做的不對,現(xiàn)在補(bǔ)上,才和實(shí)際一致
24年12月計(jì)提工資,25年沖紅,重新計(jì)提12月工資。 正常對分錄了。 現(xiàn)在審計(jì)給我調(diào)整了。 直接在當(dāng)月做了應(yīng)付職工薪酬和以前年度損益調(diào)整的分錄了?,F(xiàn)在報(bào)表OK,應(yīng)付職工薪酬—工資科目余額表和原先的對不上了
你好,審計(jì)怎么調(diào)的,分錄是怎么樣的