您好,這個(gè)的話是你沒有進(jìn)項(xiàng)的話,結(jié)轉(zhuǎn)了也沒有成本啊
老師,我們是是一般納稅人的光伏發(fā)電企業(yè)。之前采購(gòu)用來建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備的材料有剩余。按購(gòu)進(jìn)時(shí)的價(jià)格(13%專票)等價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一企業(yè)(小規(guī)模納稅人),那我是開13%的普票給對(duì)方嗎?我原來購(gòu)進(jìn)13%的進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣,不交增值稅嗎?因?yàn)闆]有增值。此項(xiàng)收入是不是記其他業(yè)務(wù)收入,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料?
公司類型:建筑防水分包企業(yè),一般納稅人,有多個(gè)項(xiàng)目,并且有銷售防水材料。 購(gòu)進(jìn)的材料,部分為工地用材,部分為銷售用材。 問題1, 未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但先開具了銷售材料發(fā)票應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,是取得發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題2,材料名稱一致,兩批材料單價(jià)不一致,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 問題3,工程行業(yè)必須按項(xiàng)目歸集料工費(fèi)嗎?有些人工是混合成本,無法分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目上,可以統(tǒng)一核算嗎?
餐飲企業(yè)業(yè)務(wù)題餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對(duì)原材料進(jìn)行核算。5月初倉(cāng)庫(kù)結(jié)存糧食類原材料3960元,其中:大米200千克,每千克9.8元;面粉200千克,每千克10元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù)上月月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)2日,向A糧油公司購(gòu)進(jìn)面粉1000千克,每千克不含稅價(jià)為10.6元,增值稅稅率為9%,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付了賬款。(3)4日,向B糧行購(gòu)進(jìn)大米800千克,取得稅務(wù)部門代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅征收率為3%,發(fā)票含稅金額為9000元,大米已驗(yàn)收入庫(kù),賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(4)5日,向C蔬菜公司購(gòu)進(jìn)新鮮蔬菜一批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。(5)月末,經(jīng)統(tǒng)計(jì)本月共發(fā)出大米700千克,發(fā)出面粉850千克,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料成本。
老師請(qǐng)問一下,我們公司鋼材貿(mào)易的一般納稅人,鋼材進(jìn)項(xiàng)有一部分沒有發(fā)票,然后銷售出去我們是全部開增值稅專用發(fā)票的,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有票的一部分做了暫估,現(xiàn)在年底如果對(duì)方?jīng)]有發(fā)票那我賬務(wù)要怎么處理呢
老師,餐飲企業(yè)一般納稅人,買的食材蔬菜海鮮等原材料都沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是有開給顧客的銷項(xiàng)發(fā)票,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
那按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)行嗎?比如這個(gè)月餐飲收入30萬,按毛利率40%結(jié)轉(zhuǎn)成本12萬行嗎?
可以,這個(gè)是不影響的,您好
您確定嗎?沒有進(jìn)項(xiàng),但有銷項(xiàng),按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅務(wù)局認(rèn)可嗎?匯算清繳不會(huì)調(diào)增吧?
按照毛利率的話,這個(gè)可以認(rèn)可,這個(gè)