季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)在第10欄,超過(guò)的在第一行。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人代開(kāi)了3張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)2欄次的不含稅銷(xiāo)售額,同時(shí)自動(dòng)顯示應(yīng)納稅額1080.09元,但其實(shí)在代開(kāi)時(shí)稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了,我應(yīng)該怎樣填寫(xiě)才對(duì)呢?
老師個(gè)體工商戶(hù),增值稅小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)出的是普票,納稅申報(bào)表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷(xiāo)售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷(xiāo)售額欄)
小規(guī)模納稅人2022年第一季度沒(méi)有開(kāi)票無(wú)票收入填寫(xiě)在報(bào)表的第一欄還用同時(shí)填寫(xiě)在‘其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額’那一欄嗎?
老師問(wèn)一下喲,小規(guī)模納稅人開(kāi)的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷(xiāo)售額,那么無(wú)票的收入填在哪欄呢?開(kāi)票的收入加無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)
老師,您好,小規(guī)模納稅人都1%的普票,開(kāi)票收入28萬(wàn),不開(kāi)票收入63萬(wàn),在填報(bào)增值稅時(shí)主表就自動(dòng)顯示已開(kāi)票的28萬(wàn),那么我無(wú)票收入的63萬(wàn)填在主表哪一欄?
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫(xiě)真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開(kāi)始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來(lái)塊錢(qián),然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問(wèn)題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷(xiāo)項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷(xiāo)項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷(xiāo)售收入免增值稅、請(qǐng)問(wèn)免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē)輛 買(mǎi)進(jìn)時(shí)五萬(wàn)賣(mài)出時(shí)一萬(wàn) 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒(méi)有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油),但是季度開(kāi)票開(kāi)出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開(kāi)票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開(kāi)票產(chǎn)生銷(xiāo)售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄
看一下你自己能修改一下吧。
自動(dòng)帶出來(lái)是顯示在第一行了,未開(kāi)票收入也是填在第一行?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
就是把未開(kāi)票收入加到第一行?
對(duì)呀,他已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn),就需要在第一行。10點(diǎn)22回復(fù)了你看一下的。
第一行填進(jìn)去顯示填第十行,你教的不對(duì)
你好,你季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)還是30萬(wàn)以外的?
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)在第10欄,超過(guò)的在第一行。已讀 2024-06-17 10:22 他的意思是,30萬(wàn)以?xún)?nèi)就在第10行里面填寫(xiě),其他的不要填寫(xiě)。如果30萬(wàn)以外的只在第一行里面填寫(xiě),第10行就不要填寫(xiě)了。