無(wú)票收入的63萬(wàn)填在主表第一欄
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),有開(kāi)專(zhuān)票、普票,還有不開(kāi)票收入,不開(kāi)票收入應(yīng)填寫(xiě)在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?
老師問(wèn)一下喲,小規(guī)模納稅人開(kāi)的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷(xiāo)售額,那么無(wú)票的收入填在哪欄呢?開(kāi)票的收入加無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)
老師,您好,小規(guī)模納稅人都1%的普票,開(kāi)票收入28萬(wàn),不開(kāi)票收入63萬(wàn),在填報(bào)增值稅時(shí)主表就自動(dòng)顯示已開(kāi)票的28萬(wàn),那么我無(wú)票收入的63萬(wàn)填在主表哪一欄?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅(超30萬(wàn)),假如開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票(不含稅)20萬(wàn),沖減去年應(yīng)開(kāi)具的未開(kāi)具的發(fā)票(當(dāng)時(shí)做了無(wú)票收入);開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票10萬(wàn)(不含稅),開(kāi)具普票2萬(wàn)(不含稅),無(wú)票收入1萬(wàn),那么在申報(bào)的時(shí)候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,23第1季收入118萬(wàn),其中專(zhuān)票,89萬(wàn)(5%稅率),普票22萬(wàn)(1%),定額手工票0.2萬(wàn)(1%),那么未開(kāi)票收入為6.8萬(wàn),增值稅申報(bào)表,5行增值稅專(zhuān)票填89萬(wàn),3行普票22萬(wàn),定額發(fā)票的收入0.2萬(wàn)填在哪一行列?無(wú)一個(gè)老師給正確答案
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
63萬(wàn)填第一欄,那28萬(wàn)自動(dòng)顯示在免稅銷(xiāo)售額中,這個(gè)28萬(wàn)怎么辦?
刪除免稅欄。63%2B28萬(wàn),合計(jì)填在第一欄
65+28萬(wàn)減按2%稅率的填哪個(gè)表?
我這個(gè)65+28是1%稅率的,不是3%的
需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表