您好,是填寫在(四)免稅銷售額中未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里面。
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師個體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報增值稅的時候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
個體戶小規(guī)模納稅人第三季度開票額10000元增值稅申報表金額應(yīng)填在哪欄?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項),貸銀行存款。現(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
哦老師(一)里的幾欄不用去填是嗎
您好,是不用填寫的。
好的謝謝老師
哪附加稅附表二也不用填,只要保存是嗎
老師開出普票金額84118.80,增值稅減免稅申報明細(xì)表要填嗎
您好,在免稅銷售額那里填寫完后,其他數(shù)據(jù)都是自動生成的。不用填寫。附加稅附表二、增值稅減免稅申報明細(xì)表不涉及這些內(nèi)容吧。直接保存就行了。
好的謝謝老師