同學你好,這種情況下,需要填寫增值稅減免稅申報明細表,保存后,自動帶到主表里了。
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬了,開過專用發(fā)票和普通發(fā)票,還有不開票收入,不開票收入填在增值稅申報表哪欄呢?
我們是小規(guī)模納稅人,這個月的銷售收入有60多萬,超過了免稅額度,那增值稅及附加稅費申報表的收入填列在哪一欄?
老師問一下喲,小規(guī)模納稅人開的票自動匯總到增值稅申報表的10欄免費銷售額,那么無票的收入填在哪欄呢?開票的收入加無票收入超過了45萬
老師,您好,小規(guī)模納稅人都1%的普票,開票收入28萬,不開票收入63萬,在填報增值稅時主表就自動顯示已開票的28萬,那么我無票收入的63萬填在主表哪一欄?
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表 ,欄次3的數(shù)據(jù)填寫到開票收入加無票收入了,需要更正申報嗎老師
個體戶經營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
謝謝老師,我再問一下報那個經營所得稅是不是收入和成本費用,利潤總額和那個利潤表要對得上呢?
同學你好,是的,要對上利潤表的。