普通發(fā)票季度300,000以內(nèi)可以免增值稅 所得稅根據(jù)利潤有盈利,需要交 增值稅在第10行里面填寫
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬,其中開普票12萬,開專票2.5萬,未開票3萬,是不是只有開專票的2.5萬需要交納增值稅,季度收入未超30萬是不是不用交附加稅?填申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)交稅額嗎?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的二手車,取得收入3000,沒開給對(duì)方發(fā)票,以后也不打算開,是按2%,還是1%,本季收入超30萬。增稅申報(bào)時(shí)賣二手收入填在哪一列
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的二手車,取得收入3000,沒開給對(duì)方發(fā)票,以后也不打算開,是按2%,還是1%,本季收入超30萬。增稅申報(bào)時(shí)賣二手收入填在哪一列
公司賣了一輛車,原價(jià)是101000買的,用了兩年已經(jīng)產(chǎn)生折舊38380.08,賣的時(shí)候去二手車交易市場(chǎng)開銷售發(fā)票,金額是26000,發(fā)票是普票,我們公司也是小規(guī)模,平時(shí)沒有收入,這季度只有賣的這輛車的收入,小規(guī)模季度銷售不超30萬,不用交增值稅,賣車完整的分錄怎么做
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付職工薪酬 填寫本年累計(jì)數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項(xiàng) 是 /否?
老師,員工報(bào)銷的住宿費(fèi)這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來電話說不對(duì),應(yīng)該開不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù), 請(qǐng)問我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票???
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時(shí),借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計(jì)的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個(gè)是不是個(gè)稅申報(bào),去稅務(wù)局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請(qǐng)問一下,非營利組織單位,去年的服務(wù)費(fèi)由于種種原因,當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開票確認(rèn),現(xiàn)在跨年了請(qǐng)問是做進(jìn)提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報(bào)退30萬,請(qǐng)問一下這種情況下增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動(dòng)的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個(gè)別的要發(fā)票,太多的無票收入,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
我是剛接手? 代理記賬沒有交接? ?我查了一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都是零申報(bào)? 利潤也是零? 所得稅怎么交
你可以更正,或者是你別接手,讓他給你調(diào)整。你跟他說,調(diào)整成和賬上是一樣的才行。