您好,我們?nèi)绻羞M(jìn)項發(fā)票多,不用勾選這么多,換一個科目 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 這樣方便我們申報增值稅時核算賬和申報表
當(dāng)月如果有進(jìn)項,沒得銷項,但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,是不是借:成本\\費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交增值稅費(fèi)-進(jìn)項稅
老師,請問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項 還是就是當(dāng)時有銷項稅額,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做分錄可以嘛
老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?
收到進(jìn)項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,認(rèn)證時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
那現(xiàn)在我就當(dāng)月取得發(fā)票當(dāng)月抵扣呢?應(yīng)該怎么處理?
您好,我們沒有多余進(jìn)項就?記在?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 有多的,平進(jìn)記賬在? ??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
當(dāng)月取得發(fā)票是, 借:原材料 應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項稅 借:應(yīng)付賬款 當(dāng)月認(rèn)證抵扣時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸: 應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項稅 這樣可以嗎?
您好,是?的,我們也是這樣做分錄,第2個分錄是本月勾選的一個總的金額