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老師,請(qǐng)問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?

2022-05-05 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 10:36

您好,是的,認(rèn)證的分錄是對(duì)的,銷項(xiàng)稅額為啥要轉(zhuǎn)出???

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快賬用戶4965 追問 2022-05-05 10:42

比如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是200,進(jìn)項(xiàng)稅額是1000,是否需要做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 10:43

這個(gè)需要 分錄是? 借 未交增值稅 800? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出我IE交增值稅800

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快賬用戶4965 追問 2022-05-05 10:47

如果下個(gè)月又有銷項(xiàng)稅300,當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅,又是否做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-05 10:48

相反方向做,金額300,這樣

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您好,是的,認(rèn)證的分錄是對(duì)的,銷項(xiàng)稅額為啥要轉(zhuǎn)出啊?
2022-05-05
沒問題,可以按照上面這么做。
2024-06-13
您好,第一這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢
2021-04-01
您好, 沒錯(cuò) 您說的這個(gè)步驟很詳細(xì)
2022-06-10
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
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