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老師,當月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發(fā)票開進來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當月還需要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)轉(zhuǎn)到應交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?

2023-03-26 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-26 13:53

同學您好,不需要轉(zhuǎn)。如果當?shù)赜袕娭屏舻滞硕惖氖虑?,沒有銷項就盡量不要認證。

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快賬用戶9752 追問 2023-03-26 13:56

做了應交稅費—應交增值稅(進項稅額)就是已經(jīng)認證了,那要怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-26 13:56

不用處理。放那兒就可以。

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快賬用戶9752 追問 2023-03-26 13:58

那下個月要進行抵扣的時候,,抵扣分錄怎么做?

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快賬用戶9752 追問 2023-03-26 13:58

那下個月要進行抵扣的時候,,抵扣分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 14:20

下個月的抵扣時,計算申報就可以,不需要作分錄。

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同學您好,不需要轉(zhuǎn)。如果當?shù)赜袕娭屏舻滞硕惖氖虑椋瑳]有銷項就盡量不要認證。
2023-03-26
您好,我們?nèi)绻羞M項發(fā)票多,不用勾選這么多,換一個科目 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 這樣方便我們申報增值稅時核算賬和申報表
2024-05-31
你這個發(fā)票勾選認證了嗎
2022-03-28
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
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