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采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額 應(yīng)付賬款 認證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣做分錄可以嘛

2022-11-29 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 11:08

結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1531 追問 2022-11-29 11:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:47

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
你好。 分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 82.76 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 82.76 其他分錄無需做
2021-01-19
沒問題,可以按照上面這么做。
2024-06-13
你好,同學(xué),可以這樣做。
2024-06-30
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022-11-24
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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