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收到進項發(fā)票時全部做應交稅費-待抵扣進項稅額,認證時借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅額,月末還需要怎么結轉嗎?

2023-08-01 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-01 13:53

可以再做增值稅的內部結轉分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-01 13:53

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶9987 追問 2023-08-01 13:55

我們每月都是進項大于銷項,不用交增值稅

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快賬用戶9987 追問 2023-08-01 14:02

不用交增值稅還需要結轉嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:04

這樣的話,可以不用結轉

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快賬用戶9987 追問 2023-08-01 14:05

一直放在那?后面我們有留底退稅,那怎么從待抵扣的里面留底退稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:07

實際退稅時,通過進項稅額。不是待抵扣

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快賬用戶9987 追問 2023-08-01 14:09

中間應該做哪些分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:18

借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項

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快賬用戶9987 追問 2023-08-01 14:30

從待抵扣怎么到進項?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:40

借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅額
你做的這個分錄就是待抵扣到抵扣

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快賬用戶9987 追問 2023-08-01 14:42

我看之前的會計在月末又做了一筆,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這是什么意思?我也要這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-01 14:47

這是做增值稅的內部結轉??刹蛔?

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可以再做增值稅的內部結轉分錄
2023-08-01
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-21
你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉。
2023-02-17
結轉進項,銷項? 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2022-11-29
你好 你進項稅沒有認證嗎? 怎么還是做的待抵扣進項稅?
2020-09-20
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