朋友您好,就是有留抵稅,這個以后可能抵扣,就是我們的資產(chǎn),分類到其他流動資產(chǎn)中
老師,增值稅這一塊我還是不太懂,你能解釋一下不?余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費-增值稅這兩怎么理解? 麻煩老師幫忙解釋一下
我將資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表給了老板,老板問,那我賣了這么多貨,我的錢去哪里了,我該怎么解釋,我把收入和費用,應(yīng)收應(yīng)付都解釋給他聽了,他說他聽不懂,各位老師,幫忙解解答吧,孩子好心累…該怎么體現(xiàn)和解釋吶
@廖君老師,老師,在嗎,那個應(yīng)交稅費你解釋的我沒聽懂
@廖君老師,老師在嗎,這個進項稅我怎么沒看懂
@廖君老師 老師在嗎 就是說的返稅點的問題 就是現(xiàn)在比如開發(fā)票是13萬 打進來是12萬 就是有1萬的差額 老板打進來 公戶 就平了 你能聽懂啥意思嗎
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
其他流動資產(chǎn)在哪里呢?
在負(fù)債表左邊的中間?
直接把這個金額填那個其他流動資產(chǎn)里面嗎
老師你看到了呢?老師,您再給我梳理下,講清楚吧,我還是暈的
您好,是的,只填留抵部分,其他稅費,比如印花稅等,還在應(yīng)交稅費
為啥呢?沒有懂老師
也重分類的概念,留抵是我們的資產(chǎn),這不是負(fù)債嘛,其他的稅費余額在貸方,就是負(fù)債
老師,那我要不要他換個兼職的會計呢?這樣下去,我怕他們有風(fēng)險呢
老師,我好像明白您說的重分類的概念了,就是往來款,可以把他放進去正數(shù)的科目,就不要在資產(chǎn)負(fù)債表上用負(fù)數(shù)列式的意思嗎?就是那些可以重分類的
哦哦,直接您接,還賺點外會
老師,不是吧,我才不接呢?我水平更不行,還不如她呢
朋友,您看他的報表,還有負(fù)數(shù)呢,一點也不專業(yè)
老師,我好像明白您說的重分類的概念了,就是往來款,可以把他放進去正數(shù)的科目,就不要在資產(chǎn)負(fù)債表上用負(fù)數(shù)列式的意思嗎?就是那些可以重分類的
哇,對對,太聰明了,就是這個意思
老師,不應(yīng)該呀,他們請的是兼職的老會計了,應(yīng)該很懂呀
嘻嘻,老會計還這么不專業(yè),來個負(fù)數(shù)去申報
老師,是不是每次申報的報表都不能有負(fù)數(shù)
就是當(dāng)他有負(fù)數(shù)的時候,一定有辦法讓它調(diào)正,對嗎?
還是說就不能讓它有負(fù)數(shù)。是哪種呢
您好,除了未分配利潤不能有負(fù),
未分配利潤為啥可以是負(fù)數(shù)呢?
您好,虧損了??未分配利潤?為負(fù)