做庫存退回處理: 沖減庫存:借應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款),貸庫存商品 10090.03; 若已抵進(jìn)項(xiàng)稅,做轉(zhuǎn)出:借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出); 與供應(yīng)商結(jié)算,收款或抵賬。同時(shí)保留退貨單等憑證,涉及專票需開紅字發(fā)票。
倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,請問怎么寫分錄減少庫存商品
倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,現(xiàn)在請問怎么寫分錄減少庫存商品
就是我進(jìn)庫存商品是按照經(jīng)辦人提供的入庫單還有對應(yīng)的發(fā)票錄入的,但是因?yàn)榻欠植畹膯栴}導(dǎo)致了我進(jìn)庫的庫存商品比實(shí)際發(fā)票開過來的少了1分錢,我無法分出來這1分錢是哪一個(gè)商品,我暫時(shí)放進(jìn)了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了,我這個(gè)科目余額要怎么調(diào)平???
冉老師,你還記不記得你回答過我一個(gè)問題,就是:我的供應(yīng)商在7月份送貨,但是8月份才會(huì)對賬,開票,你說這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果這樣是對的,那我倉庫7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務(wù)上的庫存就對不上倉庫的呢?那我這個(gè)情況,怎么搞??。
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個(gè)虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實(shí)際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師