一、銷售時預(yù)計(jì)經(jīng)銷商可能符合返現(xiàn)條件(按權(quán)責(zé)發(fā)生制預(yù)估負(fù)債) 銷售時(按總額確認(rèn)收入,同時計(jì)提預(yù)計(jì)返現(xiàn)金額): 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 借:銷售費(fèi)用 / 主營業(yè)務(wù)收入(沖減收入更合規(guī)) 2000(10000×20%) 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 - 應(yīng)付經(jīng)銷商返現(xiàn) 2000 收到貨款時: 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 半年后實(shí)際返現(xiàn)時: 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 - 應(yīng)付返現(xiàn) 2000 貸:銀行存款 2000 若不符合返現(xiàn)條件(不返現(xiàn)): 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 - 應(yīng)付返現(xiàn) 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000(沖回原計(jì)提的返現(xiàn)金額,確認(rèn)為收入) 二、銷售時無法確定是否符合返現(xiàn)條件(按實(shí)際結(jié)果處理) 銷售及收款時(先全額確認(rèn)收入,不預(yù)提返現(xiàn)): 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 半年后符合條件并返現(xiàn)(作為銷售折讓處理,需紅沖收入和銷項(xiàng)稅): 借:主營業(yè)務(wù)收入 1769.91(2000÷1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)230.09 貸:銀行存款 2000 若不符合條件(不返現(xiàn)):無需額外賬務(wù)處理。
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項(xiàng)稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因?yàn)閷W(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個退款分錄要沖掉前面計(jì)提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
工會財(cái)務(wù),當(dāng)時收了一筆款,以為全是大病補(bǔ)助,就這樣做的分錄 借:銀行存款168000 貸:其他應(yīng)付款168000 后面正常付出去了,到年底了,集團(tuán)公司告訴我們,這里有1萬元是臨時助困,屬于幫扶救助資金(專項(xiàng)),我應(yīng)該怎么調(diào)賬? 我只知道要是我正確做分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款168000 貸:其他應(yīng)付款158000 代管經(jīng)費(fèi)—上級撥款10000 支出: 借:其他應(yīng)付款158000 代管經(jīng)費(fèi)—三類困補(bǔ)10000 貸:銀行存款168000 請教老師,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師你好,我想問一下,就是我們公司當(dāng)時在建造園區(qū)的時候,沒有給各個商家做分電表,后面商家用電,我們公司就采取了代收代付,分錄就是我們付給供電局分錄:借:其他應(yīng)收款_商家 貸:銀行存款 然后收商家款分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款_商家,然后供電局開給我們的發(fā)票我就沒有入成本,這樣都是平的,但是現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們給商家開票,并把供電局開給我們的票入成本,我不知道這個分錄怎么做才平得了,請老師幫幫忙
個體工商戶沒有開對公賬戶,客戶打款可以用法人個人賬戶嗎?
我司是一家建筑公司,境外有項(xiàng)目,需要出口一批工器具,然后我司沒出口資質(zhì),找了國際物流公司運(yùn)輸出去的,這樣正規(guī)嗎?
8月份把7月的收到發(fā)票做了入賬標(biāo)識,昨天把它給:入職撤銷了,點(diǎn)了:提交。可以勾選進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是找不到7月整月的發(fā)票
我是一個小白,我應(yīng)該如何學(xué)習(xí)看懂之前他們做的賬
老師,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,是怎么計(jì)算的呀?8月能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是18818.59,加計(jì)抵扣的金額應(yīng)是18818.59?5%=940.93,那系統(tǒng)怎么算出來是這些數(shù)呢。我是第一次報(bào)稅,很不明白,希望老師講明白一些。謝謝!
老師,你好!我們?yōu)榱速J款財(cái)務(wù)報(bào)表有調(diào)整過,現(xiàn)在銀行需要提供科目余額表,怎么應(yīng)付好啊?
中級的教材匹配稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會計(jì)這科嗎
老師那種小個體是不是不需要開票的話,也不需要做稅務(wù)登記呀
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個公司他同時在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
好的老師,如果我們每次直接把返利去抵扣下一次的采購貨款是不是就不需要額外的沖銷操作,賬上就正常按銷售訂單做收入就行
同學(xué)你好 對的 是這樣