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@廖君老師,老師在嗎,這個進項稅我怎么沒看懂

@廖君老師,老師在嗎,這個進項稅我怎么沒看懂
2024-06-04 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 11:24

朋友您好,我看懂了,是我們進項太多了,不想勾選這么多,申報時賬和增值稅申報表要核對上,所以先做在 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 11:25

現(xiàn)在是 她之前的會計 把稅務局申報的 跟我們賬上不一致 怎么 對這個差距呢

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齊紅老師 解答 2024-06-04 11:31

您好,申報時亂勾選進項,根本沒有這個發(fā)票入賬導致的么

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 11:34

老師,我現(xiàn)在在電子稅務局哪里找這個認證清單

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齊紅老師 解答 2024-06-04 11:40

您好,要一個一個月導出勾選明細 電子稅務局查看以前勾選發(fā)票的記錄: 選擇稅務數(shù)字賬戶中的【發(fā)票勾選確認】。在發(fā)票勾選確認中選擇【抵扣類勾選】。在抵扣類勾選中選擇【統(tǒng)計確認】——【查看歷史確認信息】。點擊查看歷史確認信息后,選擇【稅款所屬期】后即可查看,例如納稅人目前稅款所屬期為8月,可選擇7月及以前的所屬期,即可查詢統(tǒng)計結果。如需打印或導出發(fā)票統(tǒng)計表可點擊下方“打印”/“下載”按鈕。

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 11:52

9嗯呢查出來跟我們的賬上對不上

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齊紅老師 解答 2024-06-04 11:55

您好,那就是亂勾了,把這部分入賬 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? ?貸:其他應付款-老板 先把應交稅費保持賬和申報表一樣

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 12:01

老師是不是應該是在電子稅務局里面查到的未勾選,跟勾選抵扣的這些要能跟賬上對的上,才是對的呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 12:03

您好,電子稅務局里面查到已勾選統(tǒng)計的,跟我們賬上的??應交稅費——應交增值稅(進項稅額)?能對上就行了

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 12:09

老師,我們同事說的去億企代賬里面的快捷勾選去跟賬上對,不是進電子稅務局對?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 12:10

哦哦,咱有?億企代賬?確實是的在??億企代賬里核對

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 12:11

現(xiàn)在您跟我講下思路,該怎么下手呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 12:14

您好,億企代賬里?也是下載我們勾選過明細嘛,一樣的處理

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 12:20

您知道告訴我,怎么操作的吧

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齊紅老師 解答 2024-06-04 12:28

朋友您好,我沒有買億企代賬,具體點哪個模板導出來我寫不了,核對的方法是一樣,勾選的明細和我們?nèi)胭~的明細核對

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快賬用戶2948 追問 2024-06-04 12:29

老師,現(xiàn)在快捷勾選上的未勾選發(fā)票金額,跟賬上。對不上?之前會計做的。我沒明白為啥對不上,現(xiàn)在意思找到原因調賬對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 12:31

您好,是的 未勾選發(fā)票? 和? ??應交稅費-待認證進項稅額? 這個科目余額核對 已勾選發(fā)票? ?和??應交稅費——應交增值稅(進項稅額)?核對 找到差異我們再調整

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朋友您好,我看懂了,是我們進項太多了,不想勾選這么多,申報時賬和增值稅申報表要核對上,所以先做在 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024-06-04
朋友您好,就是有留抵稅,這個以后可能抵扣,就是我們的資產(chǎn),分類到其他流動資產(chǎn)中
2024-05-28
朋友您好,他們的摘要好簡單,看不到哪一筆是老板要代付的,能不能問 一下同事,
2024-06-15
您好,從個人賬戶法工作并不違法法律法規(guī),當然能從銀行代發(fā)工資最好了。
2024-06-18
朋友您好,我們是 應交稅費-待認證進項稅額 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 上面這個分錄是一個勾選的總金額
2024-05-31
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