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2023年暫估的費(fèi)用,發(fā)票收不回來,請(qǐng)問匯算清繳會(huì)計(jì)分錄如何處理

2024-05-22 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-22 15:03

您好,年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 還有分錄,因?yàn)橛型鶃砜颇? 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。

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您好,年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 還有分錄,因?yàn)橛型鶃砜颇? 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-22
你好!這個(gè)做紅字就行,涉及到的損益類科目用以前年度損益調(diào)整替換
2024-04-17
年底暫估費(fèi)用的分錄為:借:管理費(fèi)用或營業(yè)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款--暫估。 次年收到發(fā)票時(shí),先沖銷原暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做分錄。 進(jìn)項(xiàng)稅要不要暫估需要看企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,建議按照不含稅金額暫估。 收到票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額處理方式為:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:其他應(yīng)付款
2023-10-23
補(bǔ)稅時(shí),才要做賬務(wù)處理
2025-04-09
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次? 填寫做全額調(diào)增。 這樣有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎??
2024-03-29
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