你好,真實(shí)業(yè)務(wù)的話賬務(wù)不做處理,調(diào)表不調(diào)賬就可以。如果產(chǎn)生盈利補(bǔ)交企業(yè)所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目。

暫估的費(fèi)用,匯算清繳前未取得發(fā)票?會(huì)計(jì)和稅務(wù)上如何處理
老師,我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬(wàn),匯算清繳前只能取得5萬(wàn)元發(fā)票,請(qǐng)問我的賬務(wù)如何處理,匯算清繳申報(bào)如何填寫呢?
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
去年暫估的費(fèi)用成本,匯算清繳票已經(jīng)取得發(fā)票,怎么處理賬務(wù)
年底一個(gè)項(xiàng)目暫估一筆成本,匯算清繳前未取得對(duì)應(yīng)發(fā)票,暫估直接反沖,所得稅怎么處理
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬(wàn),收回來(lái)的貨款700萬(wàn),借了700萬(wàn)借款,還了350萬(wàn),還有30萬(wàn)利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,利潤(rùn)總額超過300萬(wàn),都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個(gè)人正常開勞務(wù)票,可以開個(gè)個(gè)體工商戶嗎,可以省增值稅和個(gè)稅
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級(jí)證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個(gè)省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫(kù)存商品?
科目余額表中利潤(rùn)分配余額應(yīng)該和報(bào)表哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)???


稅務(wù)上納稅調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄不用是吧
你好,是的,如果不產(chǎn)生利潤(rùn)的話,不用做賬務(wù)處理。
發(fā)票拿到后可以納稅調(diào)減嗎
您好,匯算清繳后取得發(fā)票的話,就不在企業(yè)所得稅前抵扣了。
次年的時(shí)候不能調(diào)減嗎?追補(bǔ)5年
你好,按規(guī)定是不可以了,你根據(jù)發(fā)票記錄當(dāng)期費(fèi)用
直接根據(jù)發(fā)票日期記到那一期的費(fèi)用嗎?
你好!是的,是這樣處理。
那沖掉暫估的費(fèi)用,分錄 借:以前年度損益 -45000 貸:應(yīng)付款-暫估-45000對(duì)嗎
你好,是的,之前的暫估要沖掉。