年底暫估費(fèi)用的分錄為:借:管理費(fèi)用或營業(yè)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款--暫估。 次年收到發(fā)票時(shí),先沖銷原暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做分錄。 進(jìn)項(xiàng)稅要不要暫估需要看企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,建議按照不含稅金額暫估。 收到票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額處理方式為:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:其他應(yīng)付款
2020年做暫估費(fèi)用1000元,2020年匯算清繳前收到發(fā)票400元,沖暫估后余額600元如何做會計(jì)分錄
老師,我去年12月份暫估了成本,款項(xiàng)已付,材料已用,未收到發(fā)票,做了暫估,所得算匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,如何申報(bào)?
年底,暫估費(fèi)用,次年匯算清繳前開票(專票)進(jìn)來,暫估分錄如何做呢?進(jìn)項(xiàng)稅要暫估嗎?收到票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
老師,年底暫估了一筆費(fèi)用,到次年匯算清繳前沒有開進(jìn)來,6月份開進(jìn)來的。賬務(wù)上如何處理呢,納稅申報(bào)呢?
2023年暫估的費(fèi)用,發(fā)票收不回來,請問匯算清繳會計(jì)分錄如何處理
個(gè)稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會計(jì)跟出納在爭論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
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次年收到發(fā)票,放在暫估費(fèi)用的憑證后面吧?
老師,課堂上有的老師是這樣講的,收到發(fā)票后直接將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,我覺得這里待抵扣不太合適吧,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證了,而暫估的時(shí)候發(fā)票還沒有開,怎么能認(rèn)證呢?
次年收到發(fā)票盡量還是原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后做藍(lán)字分錄 然后發(fā)票附在藍(lán)字分錄后面
發(fā)票附在次年的藍(lán)字分錄后面的話,之前的暫估稅前扣除不是沒有附發(fā)票了嗎?
暫估的不用附發(fā)票