你好,在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次? 填寫做全額調(diào)增。 這樣有導(dǎo)致補交所得稅嗎??
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師,去年暫估的成本沒有拿回來票,現(xiàn)在申報22年匯算清繳,調(diào)增成本的話在哪里填數(shù)據(jù)?
做企業(yè)匯算清繳的時候,有一筆暫估成本一直沒來發(fā)票,比如我要在4月份做匯算清繳的時候調(diào)減這筆暫估成本,那我沖暫估的分錄是在哪個月份做呢,
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發(fā)票沒回來,匯算清繳時暫估的成本如何調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表?去過做會計分錄?
請問暫估的成本在4月份還沒拿到發(fā)票回來要在匯算清繳時做納稅調(diào)增,調(diào)增后分錄該如何做?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
有的老師
老師 暫估的是成本,為啥要在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次 填寫做全額調(diào)增。
你好,無票的成本支出,納稅調(diào)增就是計入?納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次的(因為沒有發(fā)票,所以需要調(diào)增?。?有導(dǎo)致補交所得稅,就需要做補交所得稅的分錄?