你好,匯算清繳回不來的納稅調(diào)整。 然后收回來發(fā)票的部分可以直接貼在原來的分錄后面或者紅沖發(fā)票部分的。然后再按發(fā)票入賬。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應(yīng)付賬款~暫估50,今年只收回了20萬,拿到票怎樣做賬務(wù)處理 匯算清繳的稅呢
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
去年的時候暫估費用分錄,借:管理費用-暫估 20萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對于農(nóng)業(yè)合作社等提供農(nóng)機服務(wù)的企業(yè),機械折舊可直接計入哪個科目呢?
我們開的銷項發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,原單位把我們新轉(zhuǎn)來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務(wù)費發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個人繳納社保部分我可以直接用勞務(wù)費這張發(fā)票計提社保嗎
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
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