??應納稅暫時性差異??:當合并抵消導致資產(chǎn)賬面價值 ??高于?? 計稅基礎(chǔ)時 也會產(chǎn)生遞延所得稅負債
請問一下,這個合并報表的抵消分錄,既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了,為什么還要計提遞延所得稅資產(chǎn)?難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎?在這里想不通了,請求解答!
請問一下,這個合并報表的抵消分錄,既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了,為什么還要計提遞延所得稅資產(chǎn)?難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎?在這里想不通了,請求解答!
老師,為什么固定資產(chǎn)合并報表抵消時,遞延所得稅資產(chǎn)不是在...
合并報表內(nèi)部交易考慮所得稅的話 全都是遞延所得稅資產(chǎn)么
老師,合并報表我問一下抵完內(nèi)部交易以后還得確認遞延資產(chǎn),為什么確認的是遞延資產(chǎn)呢?沒理解,可以簡單點說說不?為啥不是確認遞延負債呢?
老師山西社保怎么申報?
老師,個體工商戶與公司有運輸業(yè)務,簽訂了運輸合同,請問公司可要繳印花稅
為什么發(fā)票勾選了,填報增值稅的時候怎么沒有剛抵扣的進項稅額,進項票是去年5月份開進來的,本公司是去年新開的,這是第一次抵扣發(fā)票
第(1)問里面在算乙公司應申報的消費稅時為什么不考慮對外投資的10%?對外投資也是視同銷售啊!為什么只考慮銷售的80%?
老師,對方開的專票我們抵扣了,在電子稅務局對方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務*免耕施肥;現(xiàn)代服務*沙漠化土地治理勞務費;現(xiàn)代服務*退化草原改良機耕費 2、建筑服務*退化草原修復;建筑服務*黑土坡治理;建筑服務*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報?
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項目收入都是按分開類別計入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進來的進項票,這個月做認證抵扣怎么認證不了啊,
我們的主營業(yè)務是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務處理?