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2020年做暫估費(fèi)用1000元,2020年匯算清繳前收到發(fā)票400元,沖暫估后余額600元如何做會(huì)計(jì)分錄

2021-10-28 22:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-28 22:57

負(fù)數(shù)沖減多計(jì)的費(fèi)用

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快賬用戶3300 追問(wèn) 2021-10-28 22:58

會(huì)計(jì)分錄如何做

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齊紅老師 解答 2021-10-28 23:04

你以前進(jìn)的什么費(fèi)用嘛?

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負(fù)數(shù)沖減多計(jì)的費(fèi)用
2021-10-28
您好,這600元金額不大,可以直接到2021年費(fèi)用里面去
2021-10-28
年底暫估費(fèi)用的分錄為:借:管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款--暫估。 次年收到發(fā)票時(shí),先沖銷原暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做分錄。 進(jìn)項(xiàng)稅要不要暫估需要看企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,建議按照不含稅金額暫估。 收到票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額處理方式為:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:其他應(yīng)付款
2023-10-23
你好;? 你之前暫估是怎么掛分錄的。 具體業(yè)務(wù)是什么。 是否涉及了損益科目處理??
2022-03-08
?你好? ?你沒(méi)有暫估的話 ; 那么 21年做 :借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2021-04-12
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