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老師,去年有賣一批貨開了銷售發(fā)票,但是購進(jìn)來的貨當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票回來也沒對公入賬,去年做的分錄是借庫存貸應(yīng)付暫估。也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年匯算調(diào)增這批貨,請問會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

2024-05-16 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-16 12:15

您好,沒有會(huì)計(jì)分錄的,我們賬沒有錯(cuò),只是沒有發(fā)票, 無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 這是調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶1431 追問 2024-05-16 13:40

那我貸方掛的應(yīng)付款怎么平呢

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:53

您好,好的,那有分錄的 ?借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。

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您好,沒有會(huì)計(jì)分錄的,我們賬沒有錯(cuò),只是沒有發(fā)票, 無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 這是調(diào)表不調(diào)賬
2024-05-16
同學(xué),你好,紅沖當(dāng)時(shí)暫估分錄,重新做正確的進(jìn)貨分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做調(diào)整 。
2021-04-14
你好同學(xué),那你賬上原來有庫存嗎你的意思是你賬上原來沒有庫存,但是后來盤點(diǎn)以后發(fā)現(xiàn)有了,你就做到憑證上了,但是和這筆貨物對應(yīng)的有發(fā)票嗎?跟你做入庫的有發(fā)票嗎?
2022-05-11
同學(xué)你好 這樣做就可以
2022-06-01
您好 您就在建立今年賬套時(shí),在科目余額初始化時(shí),在應(yīng)付賬款科目屬于期初余額就是了。
2021-02-07
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