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老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!

2022-05-10 07:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-10 07:55

可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。

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快賬用戶1415 追問 2022-05-10 08:52

怎么紅字呢,具體分錄寫一下吧,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:54

借:庫存商品負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款負(fù)數(shù)

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快賬用戶1415 追問 2022-05-10 08:55

好的,老師,這個做相反分錄可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-10 09:04

你做相反的也是可以的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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