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老師好,上個月付現(xiàn)金買了一批貨,供應商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應商上月沒有開票,這批貨上個月也沒有賣出去,怎么樣做賬好呢?做上個月暫估入庫還是做那批付款當作預付款好呢,本月供應商開了票再做購進,本月賣出此貨做銷售收入,暫估需要本月再紅沖,預付款就不需要了,哪個比較好

2024-01-02 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 14:04

暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 后面正常確確認收入結轉成本。

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:04

收到發(fā)票,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:04

咱是做賬溝處理這個 咱是做暫估處理這個對。

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快賬用戶3965 追問 2024-01-02 14:08

我上月做預付貨款,本月做購進和銷售收入,不做暫估紅沖也可以嗎,當作供應商貨是本月發(fā)的就OK了

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:10

咱要是收到貨了,做預付賬款那就不對,需要體現(xiàn)庫存商品的。

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暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 后面正常確確認收入結轉成本。
2024-01-02
對的是的暫估入庫,然后再結轉成本,這個月收到發(fā)票再調整就可以了。
2022-01-14
同學您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應付賬款正數(shù)
2023-10-07
你好,是的,是這樣的思路?
2023-10-04
上個月貨物沒有到做預付賬款,可以的,借庫存商品貸預付賬款。
2021-05-20
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