您好 您就在建立今年賬套時(shí),在科目余額初始化時(shí),在應(yīng)付賬款科目屬于期初余額就是了。
你好老師,公司采購銷售出去的都是快消品~食品,對公采購入庫的時(shí)候當(dāng)月是不會開發(fā)票給我們的,第二個月才開發(fā)票,但是我付款就得入庫,購貨:借:庫存商品 貸:銀行存款,進(jìn)項(xiàng)我該怎么做進(jìn)去
你好老師,請問公司19年購貨款,當(dāng)時(shí)入了庫,1月才付款,賬是從今年才開始做,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢老師,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款嗎,也不對,但是庫存商品也不能入了,前年這批貨當(dāng)時(shí)就售出去了
老師20年我司預(yù)付A公司46579元,貨到了發(fā)票沒有開?,F(xiàn)在查賬才想起來了。去年做賬就一筆分錄 借:預(yù)付賬款A(yù)公司 貸:銀行存款 請問今年要了發(fā)票可以做 借:庫存商品 應(yīng)交增值稅~應(yīng)交~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款嗎?
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,24年投資全資子公司,子公司虧損30萬,這個在投資公司的賬要怎么做呢?
甲公司一臺生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對甲公司當(dāng)期稅前利潤的影響為-15.95萬元,老師,請幫我寫一下分錄
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對哈,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價(jià),非常感謝!