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我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?

2025-05-22 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 11:09

你好,這個你要更正申報個稅才能扣除。

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快賬用戶1194 追問 2025-05-22 11:14

這個我知道的,老師

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:15

你好,申報后,然后再調(diào)匯算。

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快賬用戶1194 追問 2025-05-22 11:17

我補(bǔ)提到今年,去年的報表不用調(diào)整了,直接匯算的時候把這部分工資調(diào)增就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:19

你好,操作是可以。只是不規(guī)范。

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你好,這個你要更正申報個稅才能扣除。
2025-05-22
那么 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 視同上年已經(jīng)計提,修改12月的報表,再做匯算
2025-05-22
您好,若該費用在上年沒扣除,您應(yīng)當(dāng)在本年納稅申報扣除
2021-03-16
你好,不需要做更正申報的。匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023-04-18
,你好同學(xué),就說你這部分工資的話一直沒有發(fā)。
2022-04-25
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