你好,你的意思是10萬直接做今年嗎?如果是的話可以。
老師,你好,我想問下,我2020年在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,根據(jù)2019年的余額表來填寫的,余額表顯示實際發(fā)放比計提的少了,導(dǎo)致工資薪金調(diào)整明細(xì)里面調(diào)整后,我還補交了企業(yè)所得稅,不知道是不是錯了。因為12月計提了12月的工資,但是12月的工資要在1月發(fā)放。
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎都是計提數(shù)與實發(fā)有差距,比如我年終獎工資一起計提10萬,實際后面發(fā)放是11萬,那我"實際發(fā)生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調(diào)減1萬,那我申報24年時我又得調(diào)增1萬。這樣是不是很麻煩
請教下匯算清繳。假設(shè)我司22年12月的工資10000當(dāng)時錯誤計提在23年的憑證里,在22年的匯算清繳里已進(jìn)行調(diào)整。既在22年的A105050表的工資薪金支出里,填寫實際發(fā)生額里加上了這筆12月工資10000,最終納稅調(diào)整額是-10000。而23年的工資薪金支出,賬薄金額是22年12的10000+23年1-12月,實際發(fā)生額是23年1-12月,最終23年的納稅調(diào)整額剛好是+10000。請問這樣填寫是正確的嘛?
老師,您 好,請教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計提年終獎時,計提的是200萬,年終獎是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個表格時,我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
老師您好,我們公司2023年管理費用工資薪金計提了260萬,其中100萬是獎金,因為獎金計算原因,導(dǎo)致2024年1月底才發(fā),所以我就2024年2月份做了1月份的個稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我,說系統(tǒng)有風(fēng)險提示,說我們2023年的計提的工資和所得稅系統(tǒng)申報的工資薪金合計有100萬差額,要我們把100萬做所得稅調(diào)整,不能提費用,這樣合理嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價
老師,公司有針對會員的活動,比如充值1000,贈送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財務(wù)報表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨資),注冊資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對公賬戶,但注冊資金太少會不會影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財務(wù)報表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計扣除項)=-438136 實操上加計扣除這部分怎么入賬
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價格是什么
我23年12月計提的是200萬,24年4月實際發(fā)放是210萬元,然后少計提的那部分我在24年計提入賬了,那我現(xiàn)在做23年匯算清繳,填寫工資薪金這個表的數(shù)時,賬載金額我填200萬,實際發(fā)生金額我填210萬,稅收金額填200萬,納稅調(diào)整金額就是填0咯
你好,你這個10萬補計提了沒有?如果補計提了的話,賬務(wù)處理怎么做的?做了以前年度損益調(diào)整還是當(dāng)年的管理費用?
補計提了,我出的科目是管理費用,沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,
實際金額稅收金額都填寫200。
這樣呀,這個是跟我補計提分錄,出的科目相關(guān)是吧,我補計提分錄出的是管理費用的話,那我實際金額稅收金額都填200,補計提分錄出的是以前年度損益調(diào)整的話,那實際金額填200,稅收金額 填210嗎,是這樣理解不
最后一個實際金額稅收金額210,其他的對。
好的明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。