實際金額填寫11,稅收金額填寫11,賬載金額填寫10萬。
老師 我想問下匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資實際發(fā)生額填的是2020年12月到2021年11月的工資合計數(shù)(按銀行發(fā)放記錄的話2021年全年是發(fā)了這么多,因為2021年12月的工資是當(dāng)月計提,然后2022年1月發(fā)的)還是填2021年1到12月的工資合計數(shù)?
老師,之前咨詢關(guān)于2021年度工資實際發(fā)放比計提的多1萬8。個稅申報是按照計提報的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資也都時按照計提數(shù)做的。解決方案是在22年補計提1萬8,和正常工資一起申報,21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬,加上補計提1萬8元個稅申報按照11萬8申報。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實際支出和稅收金額都填寫11萬8嗎?
老師,如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬,但是2022年12月份的工資5萬在2022年2月份計提的,在2023年2月份支付的,那我在年度匯算清繳的時候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實際發(fā)生額,分別應(yīng)該填寫多少金額
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎都是計提數(shù)與實發(fā)有差距,比如我年終獎工資一起計提10萬,實際后面發(fā)放是11萬,那我"實際發(fā)生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調(diào)減1萬,那我申報24年時我又得調(diào)增1萬。這樣是不是很麻煩
老師,您 好,請教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計提年終獎時,計提的是200萬,年終獎是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個表格時,我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財務(wù)風(fēng)險?
老師就是電子的通行費的普票的稅額會在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
你做賬務(wù)處理的時候,用利潤分配未分配利潤,然后2024年的時候就不要算這1萬。
老師,你是說24年補提這1萬,借:利潤分配一未分配利潤,貸:應(yīng)付職工薪酬?但是申報時看得不就是"應(yīng)付職工薪酬"這個科目來填的嗎?
好,那你看一下摘要可以吧。你明細(xì)表里面也有摘要。