好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的是管理費(fèi)用嗎?
員工去年10月份離職,11月和12月份依然申報(bào)了工資5000,我可以23年做差錯(cuò)更正,22年匯算清繳的時(shí)候職工薪酬表工資調(diào)減10000嗎,期間損益表里的工資是按賬本上的填還是按減去10000的金額填呢
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎(jiǎng)都是計(jì)提數(shù)與實(shí)發(fā)有差距,比如我年終獎(jiǎng)工資一起計(jì)提10萬,實(shí)際后面發(fā)放是11萬,那我"實(shí)際發(fā)生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調(diào)減1萬,那我申報(bào)24年時(shí)我又得調(diào)增1萬。這樣是不是很麻煩
請(qǐng)教下匯算清繳。假設(shè)我司22年12月的工資10000當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤計(jì)提在23年的憑證里,在22年的匯算清繳里已進(jìn)行調(diào)整。既在22年的A105050表的工資薪金支出里,填寫實(shí)際發(fā)生額里加上了這筆12月工資10000,最終納稅調(diào)整額是-10000。而23年的工資薪金支出,賬薄金額是22年12的10000+23年1-12月,實(shí)際發(fā)生額是23年1-12月,最終23年的納稅調(diào)整額剛好是+10000。請(qǐng)問這樣填寫是正確的嘛?
老師,您 好,請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí),計(jì)提的是200萬,年終獎(jiǎng)是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個(gè)表格時(shí),我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計(jì)提的200萬填寫嗎
老師你好,想問匯算清繳“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的 工資薪金支出,假如我公司2024年實(shí)發(fā)工資是100元(含23年12月的工資,不含24年12月份工資),2024年計(jì)提的1-12月份的要發(fā)放到員工手上的工資是150元(不含社保公積金等),那第一列的“賬載金額”,第二列的“實(shí)際發(fā)生額”以及第五列的“稅收金額”要怎么填?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
2023年當(dāng)時(shí)做的時(shí)候怎么做的。
是的,計(jì)提的是管理費(fèi)用。22年12月計(jì)提到23年1月了。隨后在23年調(diào)賬,并根據(jù)22年賬上數(shù)據(jù)填寫到匯算清繳的賬簿金額,根據(jù)實(shí)際加上這筆12月的工資放進(jìn)實(shí)際發(fā)生額和稅收金額。
你好,那你賬載金額填寫的是1~12月份計(jì)提的稅收金額,實(shí)際金額要把這個(gè)1萬減去。
您這1-12月份計(jì)提的稅收金額意思是我23年賬上職工薪酬的貸方合計(jì)數(shù)吧?那就是22年12的10000+23年1-12月。好的,謝謝!另外老師,還想請(qǐng)問下,第一,發(fā)現(xiàn)23年的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目掛錯(cuò),一筆銷項(xiàng)掛到進(jìn)項(xiàng)去了,計(jì)提掛到進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出放在銷項(xiàng)了。因?yàn)槭侨?jí)科目,是否需要在今年對(duì)此進(jìn)行調(diào)賬呢?第二,請(qǐng)問是否,平時(shí)申報(bào)的報(bào)表(包括財(cái)務(wù)報(bào)表增值稅報(bào)表企業(yè)所得稅報(bào)表)一直都是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)在填寫的啊,不受匯算清繳影響?
你好,稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的,因?yàn)槟阍?022年的數(shù)已經(jīng)抵扣了1萬,所以今年就不要抵扣。
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)掛錯(cuò)了,直接調(diào)整就可以打,不涉及到損益類的 會(huì)算清剿,你需要調(diào)整業(yè)務(wù)嗎
您的意思是,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的進(jìn)銷項(xiàng)掛錯(cuò),所以還需要在今年做一個(gè)調(diào)整分錄嘛?
你好對(duì)的,是這么做的。
好吧,老師,那再請(qǐng)問工商年報(bào)里的水電房租社保這類的,到底是根據(jù)23年賬上的計(jì)提數(shù),還是23年賬上的實(shí)際數(shù)填寫呢?還是說應(yīng)該根據(jù)所屬期實(shí)際發(fā)生的金額,不管是不是在23年支付都統(tǒng)計(jì)進(jìn)?因?yàn)樯绫9べY都是計(jì)提的,所以23年12月的社保工資的實(shí)際繳納是在24年的。而房租是實(shí)際繳納在前,比如24年的房租提前在23年支付了
你好,根據(jù)你業(yè)務(wù)發(fā)生的來就可以的,就是你沒有支付,但是已經(jīng)發(fā)生了也算。
我前面一直是根據(jù)所屬期實(shí)際發(fā)生的金額,不管是在今年還是去年支付或者計(jì)提,反正是屬于23年的,就統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。不知是否正確
然后社保這里是實(shí)際支付的 房屋租金提前支付了,這個(gè)不算。
您的意思是,企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況里的水電房租工資五險(xiǎn)一金,是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的,不管有沒有支付。但是企業(yè)社保信息里的,本期實(shí)際繳費(fèi)金額,是根據(jù)實(shí)際支付的(所以不包括23年12月的單位社保,因?yàn)橹Ц妒窃?4年1月)?
你好對(duì)的,是這么做的。
老師,為何企業(yè)社保信息里的單位社保,填寫標(biāo)準(zhǔn)不一樣?。咳绻沁@樣的話,那就是22年12月-23年11月的金額。但是我去年是跟企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況里一樣的填寫方式。那這樣的話,去年工商年檢里的單位社保就多了22年12月的。應(yīng)該不能作廢了吧,那能索性今年還是23年1月到23年12月填寫單位社保嘛?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,請(qǐng)問下,工商年檢里的水電費(fèi)支出包括線路耗損費(fèi)和空調(diào)費(fèi)嘛?因?yàn)槲飿I(yè)收費(fèi)時(shí),一般水電和線路耗損和空調(diào)費(fèi)一起收了
可以的,你一塊做到水電費(fèi)里就行。