您好,如果沒有的話,需要做盤虧,做營(yíng)業(yè)外支出
我家有一臺(tái)車輛17年的時(shí)間就賣出去了,一直沒有從固定資產(chǎn)里面轉(zhuǎn)出來,還在固定資產(chǎn)明細(xì)賬里,今年稅務(wù)局追繳了銷售該車應(yīng)該交的增值稅,現(xiàn)在想要處理這個(gè)賬務(wù),如何做分錄賬務(wù)處理?
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師,現(xiàn)在電腦賬里固定資產(chǎn)總賬明細(xì)賬都沒有這輛價(jià)值257845.28的車,查15年的賬發(fā)現(xiàn)了這筆分錄,借固定資產(chǎn)-奧迪257845.28,貸:銀行存款-某4s店?,F(xiàn)在這臺(tái)車準(zhǔn)備賣,但是賬上沒有這臺(tái)車,如何處理?
老師,現(xiàn)在電腦賬里固定資產(chǎn)總賬明細(xì)賬都沒有這輛價(jià)值257845.28的車,查15年的賬發(fā)現(xiàn)了這筆分錄,借固定資產(chǎn)-奧迪257845.28,貸:銀行存款-某4s店?,F(xiàn)在這臺(tái)車準(zhǔn)備賣,但是賬上沒有這臺(tái)車,如何處理?
老師,現(xiàn)在電腦賬里固定資產(chǎn)總賬明細(xì)賬都沒有這輛價(jià)值257845.28的車,查15年的賬發(fā)現(xiàn)了這筆分錄,借固定資產(chǎn)-奧迪257845.28,貸:銀行存款-某4s店。現(xiàn)在這臺(tái)車準(zhǔn)備賣,但是賬上沒有這臺(tái)車,如何處理?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的