你好,你這個(gè)沒(méi)有交增值稅,最后一個(gè)沒(méi)有考慮增值稅的。
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購(gòu)進(jìn)了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計(jì)提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對(duì)公直接轉(zhuǎn)給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務(wù)處理,借 固定資產(chǎn)清理(原值減累計(jì)折舊)借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)(原值),收到出售價(jià)款,借 銀行存款3000,貸 固定資產(chǎn)清理3000 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸(固定資產(chǎn)清理余額),這樣對(duì)嗎
1)17日,以銀行存款20000元?dú)w還到期借款,該借款于2021年11月借入。2)18日,公司用盈余公積150000元轉(zhuǎn)增實(shí)收資本。3)21日,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品成本120000元。4)24日,銷售產(chǎn)品一-批,貨款共計(jì)200000元,增值稅26000元,價(jià)稅款已收回50%,余款下個(gè)月收回。5)26日,賒購(gòu)材料,價(jià)款10000元,增值稅稅額為1600元,價(jià)稅款將于下月支付,材料暫未入庫(kù)。6)30日,用轉(zhuǎn)賬支票支付本月管理部門水電費(fèi)8900元。7)30日,預(yù)提本月短期借款利息3000元。8)30日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊21000元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊15000元,廠部固定資產(chǎn)折舊6000元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬(wàn)元買了一輛二手小汽車,如果5月份對(duì)外出售,出售價(jià)1萬(wàn),收到1萬(wàn)元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購(gòu)進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開具發(fā)票,購(gòu)進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購(gòu)進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒(méi)發(fā)生可以嗎?
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
沒(méi)有,你不一定非得按照五年來(lái)折舊,按照剩余石油年限折舊就行。
個(gè)體工商戶是屬于小規(guī)模納稅人嗎?開多少普票免稅呢?
2.老師,9月1日開具的所屬期為8月的發(fā)票,可以在8月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
個(gè)體工商戶他有一般納稅人,也有小規(guī)模,你開的是什么業(yè)務(wù)的?如果之前是3%的,現(xiàn)在是1%,季度30萬(wàn)普通發(fā)票才可以免增值稅。
開票日期是9月1號(hào)的不行。
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)于建筑裝飾公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù)是不是先歸集到工程施工,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中
老師,在嗎
對(duì)的,是的,是這么做的
老師,按照公司標(biāo)準(zhǔn),500元的火車票只能報(bào)300元,200元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就要進(jìn)行轉(zhuǎn)出。這個(gè)填在哪一項(xiàng)里,個(gè)人消費(fèi)嗎?麻煩樸老師別接手
老師,按照公司標(biāo)準(zhǔn),500元的火車票只能報(bào)300元,200元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就要進(jìn)行轉(zhuǎn)出。這個(gè)填在哪一項(xiàng)里,個(gè)人消費(fèi)嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在其他里面的。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你坐在其他里面就可以。
請(qǐng)問(wèn)下金蝶里可以查到以前開的發(fā)票嘛,有發(fā)票號(hào)碼的那種,怎么查
你好,你做憑證的時(shí)候還錄入了發(fā)票號(hào)碼代碼嗎?如果沒(méi)有的話,你去開票盤里面。
發(fā)票管理里面有一個(gè)發(fā)票查詢。
月份申報(bào)個(gè)稅是按照7月份工資表的工資和社保個(gè)人部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎?
8月份申報(bào)個(gè)稅是按照7月份工資表的工資和社保個(gè)人部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎?
你好,八月份申報(bào)的,是上一個(gè)月發(fā)下去的,也就是七月份發(fā)下去的。 這個(gè)月申報(bào)的是八月份發(fā)下去的
你好,你做憑證的時(shí)候還錄入了發(fā)票號(hào)碼代碼嗎?如果沒(méi)有的話,你去開票盤里面。發(fā)票管理里面有一個(gè)發(fā)票查詢。 現(xiàn)在改成數(shù)電票了,我想查詢13年,14年,15年的,電子稅務(wù)局查詢不到了 還有其他查詢方式嘛?
電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶在這里面,你看一下能查到吧 你的開票盤交上去了嗎?
還有一種途徑就是去你稅務(wù)局那邊查
你好,八月份申報(bào)的,是上一個(gè)月發(fā)下去的,也就是七月份發(fā)下去的。 這個(gè)月申報(bào)的是八月份發(fā)下去的,那8月份申報(bào)的是不是7月份的實(shí)發(fā)數(shù)?
對(duì)的,是的,如果你們是次月發(fā)工資
一般都是次月發(fā)工資,那其實(shí)8月份申報(bào)的還是按照7月份工資表上的應(yīng)發(fā)工資扣除相關(guān)扣除部分的金額計(jì)算個(gè)稅,是嗎?
對(duì),是的,是這么做的。