借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
老師好!一般納稅人,上月申報有增值稅要繳納,上月的分錄是借應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅,這個月扣費了,是借應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個月沒有計提附加稅
如果一般納稅人這個月申報了上個月的增值稅,這個月做分錄:應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個月也要做一筆分錄,如果要做的話上個月的分錄怎么做?
如果一般納稅人這個月申報了上個月的增值稅,這個月做分錄:應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個月也要做一筆分錄,如果要做的話上個月的分錄怎么做?麻煩老師了
老師,我司9月預(yù)交了2000元增值稅,當(dāng)月銷項—進項=1500。老板的意思是這個月要繳稅對貸款有好處。老師我這個月如果不在表四抵扣預(yù)交,是不是當(dāng)月就不需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅???以后哪個月抵減時哪個月做這個分錄?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少