久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我司9月預交了2000元增值稅,當月銷項—進項=1500。老板的意思是這個月要繳稅對貸款有好處。老師我這個月如果不在表四抵扣預交,是不是當月就不需要做增值稅的結轉分錄即借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅???以后哪個月抵減時哪個月做這個分錄?

2025-10-16 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-16 16:14

對的是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶7335 追問 2025-10-16 16:18

預交的企業(yè)所得稅,月底還需要計提下嗎?即借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-16 16:21

抵扣了之后再計提就可以了

頭像
快賬用戶7335 追問 2025-10-16 16:26

如果一整年都是虧損呢。

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-16 16:28

匯算清繳,申請退稅。還是不計提

頭像
快賬用戶7335 追問 2025-10-16 16:29

明白了。謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-16 16:29

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×