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如果一般納稅人這個(gè)月申報(bào)了上個(gè)月的增值稅,這個(gè)月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個(gè)月也要做一筆分錄,如果要做的話上個(gè)月的分錄怎么做?

2024-04-29 11:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 11:46

上個(gè)月你確認(rèn)收入的時(shí)候, 借銀行或應(yīng)收, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng), 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶7942 追問(wèn) 2024-04-29 11:52

如果上個(gè)月沒有確認(rèn)收入呢?

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快賬用戶7942 追問(wèn) 2024-04-29 11:58

我想問(wèn)一下,比如說(shuō)確認(rèn)收入時(shí)的稅費(fèi)是1031.96,為什么系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)金額是2205.73,是不是說(shuō)明我上上個(gè)月的關(guān)于稅費(fèi)的賬沒做好

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齊紅老師 解答 2024-04-29 13:14

這個(gè)需要息看明細(xì)科目找原因

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上個(gè)月你確認(rèn)收入的時(shí)候, 借銀行或應(yīng)收, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng), 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-04-29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024-04-29
你好!是的。留底不需要單獨(dú)做分錄。 下個(gè)月繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
您好,分錄沒問(wèn)題的,上月沒有計(jì)提附加稅的話,這個(gè)月計(jì)提
2020-12-05
你好: 說(shuō)計(jì)提也可以。 通常我們所說(shuō)的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
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