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老師好!一般納稅人,上月申報有增值稅要繳納,上月的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個月扣費(fèi)了,是借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個月沒有計提附加稅

2020-12-05 09:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-05 09:37

您好,分錄沒問題的,上月沒有計提附加稅的話,這個月計提

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您好,分錄沒問題的,上月沒有計提附加稅的話,這個月計提
2020-12-05
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目內(nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-03
你好,一般納稅人是這么做的。
2022-10-20
你好,你少了一步, 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-20
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