你好,可以的,可以這么做的。
老師,我有個(gè)問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價(jià)50萬(wàn),這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬(wàn),折舊125萬(wàn),殘值5萬(wàn)。我記會(huì)計(jì)分錄這樣記對(duì)嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬(wàn) 累計(jì)折舊 125萬(wàn) 貸記:固定資產(chǎn) 130萬(wàn) (2)借:銀行存款 50萬(wàn) 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應(yīng)交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營(yíng)業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營(yíng)業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對(duì)不上了,繳費(fèi)數(shù)對(duì)上了,營(yíng)業(yè)外收入不對(duì),我哪里錯(cuò)了
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報(bào)銷的, 1、購(gòu)入時(shí):借 固定資產(chǎn) 4000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 520 貸:其他應(yīng)付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費(fèi)用 300 貸 累計(jì)折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報(bào)銷了,做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 3700 累計(jì)折舊300 貸:固定資產(chǎn)4000 我想請(qǐng)教老師的問題是接下來(lái)怎么沖其他應(yīng)付款啊,是這樣做嗎:借 其他應(yīng)付款 4520 貸:固定資產(chǎn)清理3700 營(yíng)業(yè)外收入820 煩請(qǐng)老師幫忙解答,總覺得貸營(yíng)業(yè)外收入怪怪的。謝謝老師
老師,我們已經(jīng)折舊完固定資產(chǎn)車子,現(xiàn)在賣出去,因?yàn)橐呀?jīng)折舊完了,銷售41800,我這邊賬務(wù)處理是,借,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)原價(jià),銷售后,借,銀行存款41800,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額,811.65,借,營(yíng)業(yè)外收入40988.35,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,增值稅計(jì)算依據(jù)是銷售使用后固定資產(chǎn),在小規(guī)模期間購(gòu)買未抵扣,一般納稅人期間銷售可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%減按2%計(jì)算。對(duì)吧,老師,我是這樣理解的,老師你幫我檢查檢查一下
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購(gòu)的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對(duì)外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬(wàn) 累計(jì)折舊 380萬(wàn) 貸: 固定資產(chǎn)800萬(wàn) ②借:應(yīng)收賬款 800萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬(wàn) ③ 借:營(yíng)業(yè)外支出:420萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬(wàn) 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
老師,我們賬上2015年從其他公司購(gòu)買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬(wàn)元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬(wàn)來(lái)簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬(wàn)元,所以我們給了對(duì)方公司16萬(wàn)-5萬(wàn)=11萬(wàn),不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說(shuō)一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬(wàn)來(lái)買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬(wàn) 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬(wàn),貸銀行存款
老師,您好!我私企發(fā)生了9000多的費(fèi)用,是外地來(lái)投資的人發(fā)生的交通、住宿費(fèi)費(fèi)用,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,應(yīng)該怎樣做賬?
老師,請(qǐng)問a公司持有b 公司30%的股份,a需要報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)表嗎
老師,一個(gè)月下來(lái)好多費(fèi)用,不同類型的,不能憑證生在一起吧
廠房的折舊年限是多少?
申報(bào)未開票收入,做賬入未開票客戶,可以去沖銷之前來(lái)錢但是還沒開票的客戶嗎
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
為什么選C,求全部分錄,十5500什么意思
公司2020-2024計(jì)提廠租100萬(wàn)元,沒有支付,也沒有開票,這種有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)匯算,納稅調(diào)整明細(xì)表,不涉及的調(diào)整的數(shù)據(jù)還需填寫嗎
你好,我要取消中級(jí)課程休學(xué),怎么弄
老師,我出售固定資產(chǎn)實(shí)際上是營(yíng)利的,營(yíng)利的部分就是我這5年折舊的金額,這樣理解對(duì)嗎?可以,最終我體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出里面了?這樣合理嗎?
可以的,因?yàn)槟氵€做了其他業(yè)務(wù)收入呀
我本月出售800萬(wàn)。下月出售1700萬(wàn),老師,我這樣下賬,沒什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)吧?老師
我沒看懂什么意思,你這個(gè)是還是出售固定資產(chǎn)嗎?
對(duì)啊,出售固定資產(chǎn),連續(xù)兩個(gè)月出售,本月800萬(wàn),下月1700萬(wàn),本月發(fā)票已開具
你好,這是一個(gè)固定資產(chǎn),你分開兩次開發(fā)票是這個(gè)意思吧?
你做收入的時(shí)候怎么做的?你得全額做,你不可能分次銷售。
老師,不是一個(gè)固定資產(chǎn),是發(fā)電設(shè)備,有很多批?,F(xiàn)在還有組件沒有用到項(xiàng)目上的,應(yīng)該是庫(kù)存商品,但是一直在固定資產(chǎn)計(jì)入了,也折舊了。19年采進(jìn)來(lái)的時(shí)候,財(cái)務(wù)當(dāng)時(shí)計(jì)入了固定資產(chǎn),進(jìn)行了折舊,
跑實(shí)際業(yè)務(wù)就沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
都是實(shí)際業(yè)務(wù),老師
這業(yè)務(wù)就沒有風(fēng)險(xiǎn),可以的。
有個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō),讓計(jì)入固定資產(chǎn)清理,我說(shuō),納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表上收入對(duì)不上,他說(shuō)很正常。
你好,你上面的做法就可以,還有其他的嗎?
老師,還有個(gè)問題,融資租賃直租業(yè)務(wù),匯算清繳時(shí)候需要調(diào)整嗎?
你好,有發(fā)票的,不需要的。
老師,我們現(xiàn)在還做一筆售后回租業(yè)務(wù),這個(gè)具體怎么入賬?
你好,你是銷售方的嗎?
不是老師,我是承租方,收到1700萬(wàn)融資款項(xiàng)
借固定資產(chǎn),未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸,銀行放款、長(zhǎng)期應(yīng)付款按月借,長(zhǎng)期應(yīng)付款貸,銀行存款借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,未確認(rèn)融資費(fèi)用。