沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,麻煩您看一下,這是公司的科研項(xiàng)目的賬務(wù)處理,您看這樣可以嗎,比如因?yàn)檠邪l(fā)活動(dòng),科研人員產(chǎn)生了住宿費(fèi),那么應(yīng)該是借“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——a項(xiàng)目——差旅交通費(fèi)——住宿費(fèi)”,科研成果最終沒有形成無形資產(chǎn),再借“管理費(fèi)用——a項(xiàng)目”貸“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——a項(xiàng)目——差旅交通費(fèi)——住宿費(fèi)”,您看是這個(gè)意思嘛?
老師,我們實(shí)際發(fā)生10萬,公司要求對(duì)方開12萬的發(fā)票。多的2萬對(duì)方要求與另外的公司或者私人簽成咨詢服務(wù)費(fèi)還回來,我們收到這2萬不開票,能和私人簽這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)用嗎?這樣對(duì)方用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到我們私人卡上有沒有什么影響?
你好,老師,我們自已是做酒店住宿的,因客人入住后對(duì)房間不滿意,投訴賠償,賠償?shù)姆绞绞撬胱e的酒店費(fèi)用我們來承擔(dān),入住的酒店給我們開具的住宿費(fèi)的專票,我們應(yīng)該如何入賬,是招待費(fèi)還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,您好。請(qǐng)問:國(guó)外母公司的A員工到國(guó)內(nèi)子公司來出差,那么,對(duì)于A員工在子公司辦公期間,產(chǎn)生的交通費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi),都有發(fā)票,這些費(fèi)用,子公司怎么入賬呢?謝謝
您好老師 公司有一批貨用物流給拉的,運(yùn)費(fèi)有幾千元,對(duì)方開不了發(fā)票,我們用公戶給對(duì)方的私人賬戶付款也可以是吧?要不也是要用公戶取出來備用金付給地方的。這樣可以嗎
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,那應(yīng)該做什么科目呢
可計(jì)入差旅費(fèi),匯算時(shí)調(diào)增
老師,那是不是我們代開一張發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)就不用再調(diào)增了?
是,代開一張發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)就不用再調(diào)增
老師,是不是所有的業(yè)務(wù)沒有發(fā)票,都可以做賬,只是所得稅匯算清繳調(diào)增就可以了
是的,你的理解是對(duì)的。
老師,那大廳不給開票了,要自然人電子稅務(wù)局自己開票,那我們開票方應(yīng)該用誰的名字呢?
不要用員工的名字即可
老師,開什么內(nèi)容的發(fā)票呢?
可開具現(xiàn)代服務(wù)*考察服務(wù)
老師,這個(gè)發(fā)票內(nèi)容是多少的稅率呢?
個(gè)人代開,增值稅稅率1%