a需要報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司和B公司有共同的一個(gè)股東,這個(gè)股東持股過(guò)半,A/B兩個(gè)公司是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎
老板持有A公司60%的股份,持有B公司28%股份,持有C公司50%股份,當(dāng)A分別與B和C發(fā)生交易時(shí),匯算清繳需要報(bào)告關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,在年度所得稅申報(bào)中,我公司投資A公司300萬(wàn),占A公司股份4.48%,請(qǐng)問(wèn)我是否需要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn) A ,B ,C 分別持有甲公司 60% 和 30% 和 10 %的股權(quán),A 和 B 和 C 算關(guān)聯(lián)方嗎
A公司持股B公司49%股份,A公司合并報(bào)表時(shí)不用合并b公司財(cái)務(wù)報(bào)表吧? 這屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,費(fèi)用類(lèi)~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專(zhuān)票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買(mǎi)的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類(lèi)型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
不報(bào)會(huì)有什么影響啊
稅務(wù)管理員說(shuō)只有母子公司才是關(guān)聯(lián),因?yàn)閍b不是,不需要報(bào)
不報(bào),也不會(huì)有大的影響
不會(huì)像財(cái)務(wù)報(bào)表那樣,會(huì)罰款啥的吧
不會(huì)像財(cái)務(wù)報(bào)表那樣,不會(huì)罰款的
有限公司只有一個(gè)股東,如果取得投資公司分紅,還是按企業(yè)法人,是不交企業(yè)所得稅和個(gè)稅吧
是的,股東是公司,收到的分紅,不用交企業(yè)所得稅