您好 今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同 請(qǐng)問是兩臺(tái)二手自卸車還要給對(duì)方16萬么
2、康華公司于9月初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實(shí)現(xiàn)盈利。資料如下:(1)9月1日,康華美食公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元。(2)9月3日,以1500萬元的價(jià)格購進(jìn)固定資產(chǎn),其中房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項(xiàng)1月內(nèi)付清;機(jī)器設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。(3)9月9日-25日,以銀行存款20萬元,陸續(xù)購進(jìn)餐飲服務(wù)所需食品材料。(4)9月15日,向銀行借入長(zhǎng)期借款900萬元,年利率6%,以企業(yè)所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚禮和會(huì)議等服務(wù),共收到營業(yè)收入50萬元,款項(xiàng)已存入銀行。(6)9月30日,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用0.5萬元(7)9月30日,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項(xiàng)800萬元(8)9月30日,盤點(diǎn)當(dāng)月所購食品材料,庫存尚余2萬元(9)計(jì)算公司員工9月薪酬共計(jì)10萬元,其中管理人員3萬元,廚師和服務(wù)人員7萬元,下月初支付(10)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)計(jì)銀行借款利息2.25萬元,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。(11)計(jì)算當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊額共計(jì)3萬元,計(jì)入管理費(fèi)用。要求:編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
(1)10月8日,甲公司購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為98萬元,增值稅稅額為13萬元,另支付安裝費(fèi)2萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付車間使用,采用平均年限法計(jì)提折舊。 (2)12月,甲公司某倉庫因火災(zāi)發(fā)生毀損,該倉庫原價(jià)為400萬元,已計(jì)提折舊100萬元,其殘料估計(jì)價(jià)值為5萬元,殘料已辦理入庫,發(fā)生的清理費(fèi)用2萬元,以現(xiàn)金支付,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬元,尚未收到賠款。 (3)12月末,甲公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)短缺一臺(tái)筆記本電腦,原價(jià)為1萬元,已計(jì)提折舊0.6萬元,損失中應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人賠償0.1萬元。 1.根據(jù)資料(1),計(jì)算甲公司購入設(shè)備的入賬成本; 2.根據(jù)資料(1),計(jì)算該設(shè)備11月計(jì)提折舊金額; 3.根據(jù)資料(1),編制該設(shè)備11月計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄; 4.根據(jù)資料(2),編制甲公司毀損固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理分錄; 5.根據(jù)資料(3),計(jì)算應(yīng)記入“營業(yè)外支出”科目借方的金額是多少萬元。
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
2、康華公司于9月初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實(shí)現(xiàn)盈利。資料如下:(1)9月1日,康華美食公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元。(2)9月3日,以1500萬元的價(jià)格購進(jìn)固定資產(chǎn),其中房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項(xiàng)1月內(nèi)付清;機(jī)器設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。(3)9月9日-25日,以銀行存款20萬元,陸續(xù)購進(jìn)餐飲服務(wù)所需食品材料。(4)9月15日,向銀行借入長(zhǎng)期借款900萬元,年利率6%,以企業(yè)所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚禮和會(huì)議等服務(wù),共收到營業(yè)收入50萬元,款項(xiàng)已存入銀行。(6)9月30日,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用0.5萬元(7)9月30日,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項(xiàng)800萬元(8)9月30日,盤點(diǎn)當(dāng)月所購食品材料,庫存尚余2萬元(9)計(jì)算公司員工9月薪酬共計(jì)10萬元,其中管理人員3萬元,廚師和服務(wù)人員7萬元,下月初支付(10)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)計(jì)銀行借款利息2.25萬元,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。(11)計(jì)算當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊額共計(jì)3萬元,計(jì)入管理費(fèi)用。要求:編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
老師,我們賬上以前從其他公司購買兩臺(tái)二手貨車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20萬元,掛賬未付錢,現(xiàn)在已經(jīng)折舊完,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵五萬元,所以我們給了對(duì)方公司16萬-5萬=11萬,這個(gè)賬該怎么做,不涉及稅款發(fā)票的
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
是的,原來掛應(yīng)付賬款20.45萬,現(xiàn)在重新定價(jià),按16萬,然后我們賣了一臺(tái)折舊完的舊挖機(jī)給對(duì)方,抵五萬元,實(shí)際給對(duì)方16萬-5萬=11萬元
已經(jīng)折舊完的挖機(jī) 請(qǐng)問有沒有殘值?
有,凈殘值是46350元
挖機(jī) 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 其他應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn)清理 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理
挖機(jī) 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)付賬款 貸 固定資產(chǎn)清理 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理
兩臺(tái)二手自卸車 借 固定資產(chǎn) -4.5 貸 應(yīng)付賬款 16-20.45=-4.5 然后把多計(jì)提的折舊金額紅沖 然后付款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
老師挖機(jī)那里為啥有應(yīng)付賬款,挖機(jī)的錢已經(jīng)付完了的,殘值是43650,我們可以抵50000,不是營業(yè)外收入6350元嗎
借 應(yīng)付賬款 不是挖機(jī)可以抵應(yīng)付賬款5萬么?
哦哦,那營業(yè)外支出是指哪一筆錢
您是賣盈利了 應(yīng)該是營業(yè)外收入哈 我手機(jī)翻來翻去有時(shí)候糊涂了 對(duì)不起 挖機(jī) 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)付賬款 貸 固定資產(chǎn)清理 借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問