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老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產賣了,售價50萬,這批設備已經提完折舊了,這批固定資產原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數(shù)對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了

2020-09-11 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 11:16

你好,固定資產的稅金是根據售價來計算的,而不是根據凈損益來計算。

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你好,固定資產的稅金是根據售價來計算的,而不是根據凈損益來計算。
2020-09-11
你好,同學,出售固定資產形成的損益計入資產處置損益。如果是借方金額,表示處置損失;如果是貸方金額,表示處置收益。
2024-07-14
你好,可以的,可以這么做的。
2024-04-22
營業(yè)外收入月末結轉到本年利潤里面去,這個是結轉損益。
2023-12-12
剩下的不退的計入營業(yè)外收入
2025-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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