你好,固定資產的稅金是根據售價來計算的,而不是根據凈損益來計算。
老師,我們10月借固定資產1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產清理1萬貸固定資產1萬 賣車后二手市場上開了個5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產44247.79 銷項稅5752.21 賺錢了借固定資產清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會計分錄對嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產賣了,售價50萬,這批設備已經提完折舊了,這批固定資產原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數(shù)對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
比如,我賬上固定資產原值100萬 累計折舊20萬,計入固定資產清理就是80萬,我固定資產公允價值150萬 非貨幣資產交換分錄 借:資產150 貸:固定資產清理150 借:固定資產清理80 累計折舊20 貸: 固定資產100 借:固定資產清理70 貸:資產處置損益70 完整分路,應該是這樣對吧? 稅法規(guī)定的非貨幣資產交換,資產處置損益不是公允–原值么?即150-100=50 那么稅法的所得就是50,而會計是70, 這個過程哪里有問題?老師幫我解答下謝謝
郭老師 ,我把分錄整理了一下,您看對不對? 借:固定資產清理495991.69 累計折舊174850.71 貸:670842.40 借:銀行90萬元 貸:固定資產清理885394.23 應交稅費—未交增值稅14605.77 借:固定資產清理39701.60(885394.23—653891.46—174850.71—16950.46) 貸:營業(yè)外收入39701.60 最后結轉 借:營業(yè)外收入 貸方:?? 固定資產清理好像不對? 貸:營業(yè)外收入39701.60
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準則。19年采購的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設備。19年當時財務計入了固定資產,已折舊5年了。目前,對外出售,就是出售固定資產。。。我這樣做分錄:①借:固定資產清理 420萬 累計折舊 380萬 貸: 固定資產800萬 ②借:應收賬款 800萬 貸:其他業(yè)務收入707.96萬 應交稅費-應交增值稅銷項稅 92.04萬 ③ 借:營業(yè)外支出:420萬 貸:固定資產清理:420萬 老師,幫我指導一下,這樣入賬,合理嗎
計提會影響到利潤表的數(shù)據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示